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工资多计提了怎么做账呢?

编辑:南通恒企会计培训学校时间:2019-03-07

答:当月多提的工资不用做账务处理;

多提的数额只要下月计提时少提这么多就是了;

一年中平时多点少点没关系的,只要年底就是12月做到工资余额为零就对了;

不要今年的工资再结转到明年,那样汇算清缴要补交所得税的.

只需要按照计提时的分录做一个多提冲销的分录.

借:管理费用-工资(红字)

贷:应付职工薪酬(红字)


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